4.個別財務諸表
(1)貸借対照表
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(単位:百万円)
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前事業年度
(2024年12月31日)
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当事業年度
(2025年12月31日)
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資産の部
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固定資産
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有形固定資産
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製造設備
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366
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301
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供給設備
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28,264
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26,232
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業務設備
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4,556
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4,433
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附帯事業設備
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1,169
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1,199
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建設仮勘定
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290
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314
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有形固定資産合計
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34,647
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32,481
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無形固定資産
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借地権
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505
|
505
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その他無形固定資産
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33
|
64
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無形固定資産合計
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538
|
570
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,156
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21,290
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関係会社投資
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8,307
|
30,972
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社内長期貸付金
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8
|
4
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関係会社長期貸付金
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14,621
|
16,722
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出資金
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0
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0
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長期前払費用
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16
|
2
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その他投資
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1,024
|
1,040
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貸倒引当金
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△20
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△18
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|
投資その他の資産合計
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39,115
|
70,014
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固定資産合計
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74,302
|
103,065
|
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|
流動資産
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現金及び預金
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33,122
|
26,421
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|
受取手形
|
3
|
6
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|
売掛金
|
12,439
|
12,265
|
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|
関係会社売掛金
|
360
|
352
|
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|
未収入金
|
2,141
|
5,280
|
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|
製品
|
89
|
76
|
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|
貯蔵品
|
361
|
358
|
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|
前払費用
|
160
|
185
|
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|
関係会社短期債権
|
543
|
1,761
|
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|
その他流動資産
|
482
|
382
|
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附帯事業未収入金
|
22,481
|
18,308
|
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|
附帯事業流動資産
|
1,431
|
1,867
|
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|
貸倒引当金
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△11
|
△14
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|
流動資産合計
|
73,604
|
67,253
|
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|
資産合計
|
147,906
|
170,319
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度
(2024年12月31日)
|
当事業年度
(2025年12月31日)
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負債の部
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|
固定負債
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|
社債
|
5,000
|
5,000
|
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|
長期借入金
|
8,824
|
7,415
|
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|
繰延税金負債
|
1,996
|
3,437
|
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|
退職給付引当金
|
1,719
|
1,514
|
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|
|
その他固定負債
|
53
|
45
|
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|
固定負債合計
|
17,594
|
17,412
|
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|
流動負債
|
|
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|
1年以内に期限到来の固定負債
|
1,056
|
1,787
|
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|
買掛金
|
239
|
5,362
|
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|
未払金
|
776
|
1,534
|
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|
未払費用
|
1,915
|
1,836
|
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|
未払法人税等
|
-
|
1,537
|
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|
前受金
|
27
|
132
|
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|
預り金
|
80
|
82
|
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|
関係会社買掛金
|
12,707
|
11,617
|
|
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|
関係会社短期借入金
|
19,327
|
22,653
|
|
|
|
関係会社短期債務
|
1,846
|
2,211
|
|
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|
賞与引当金
|
321
|
346
|
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|
|
その他流動負債
|
293
|
581
|
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|
附帯事業未払金
|
7,629
|
10,070
|
|
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|
附帯事業流動負債
|
941
|
1,038
|
|
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|
流動負債合計
|
47,163
|
60,791
|
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|
負債合計
|
64,757
|
78,204
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
6,279
|
6,279
|
|
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|
資本剰余金
|
|
|
|
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|
|
資本準備金
|
4,098
|
4,098
|
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|
|
その他資本剰余金
|
611
|
655
|
|
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|
資本剰余金合計
|
4,710
|
4,754
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
801
|
801
|
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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固定資産圧縮積立金
|
863
|
839
|
|
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|
別途積立金
|
57,988
|
57,988
|
|
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|
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|
繰越利益剰余金
|
5,210
|
10,143
|
|
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|
利益剰余金合計
|
64,864
|
69,773
|
|
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|
自己株式
|
△474
|
△427
|
|
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|
株主資本合計
|
75,378
|
80,380
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
7,776
|
11,981
|
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繰延ヘッジ損益
|
△60
|
△272
|
|
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|
評価・換算差額等合計
|
7,716
|
11,709
|
|
|
新株予約権
|
54
|
24
|
|
|
純資産合計
|
83,149
|
92,114
|
|
負債純資産合計
|
147,906
|
170,319
|