(連結損益計算書に関する注記)

※1 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。

 前連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

291百万円

317百万円

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 前連結会計年度

(自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日)

給与・賞与

4,086百万円

4,346百万円

賞与引当金繰入額

835

1,043

退職給付費用

118

109

役員退職慰労引当金繰入額

7

7

貸倒引当金繰入額

13

23

 

※3 当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

0百万円

1百万円

 

※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

 工具、器具及び備品

0百万円

 

-百万円

 機械装置及び運搬具

0

 

0

 

 

※5 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

当連結会計年度

(自 2025年4月1日

至 2026年3月31日)

 建物及び構築物

0百万円

 

5百万円

 工具、器具及び備品

0

 

0

 ソフトウェア仮勘定

12

 

 資産除去債務

 

 賃貸不動産

 

12

 

5

 

 

※6 減損損失

 当社グループは次の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

 前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

用途

場所

種類

金額

事業用資産

国内

顧客関連資産

71百万円

 当社グループは、減損損失を把握するに当たり、事業用資産については、継続的に収支の管理を行っている管理会計上の事業区分に基づきグルーピングを行っております。

(事業用資産)

 連結子会社である梅沢無線電機株式会社において、株式を取得した際に顧客関連資産を計上しておりましたが、今後の事業計画の見直しを行った結果、帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

 

 当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

 該当事項はありません。