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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
売上高 | ||
売上原価 |
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製品期首棚卸高 | ||
当期製品製造原価 | ||
合計 | ||
他勘定振替高 | ||
製品期末棚卸高 | ||
製品売上原価 | ||
売上総利益 | ||
販売費及び一般管理費 |
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運賃及び荷造費 | ||
製品保証引当金繰入額 | ||
従業員給料及び手当 | ||
賞与引当金繰入額 | ||
退職給付費用 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | ||
減価償却費 | ||
研究開発費 | ||
その他 | ||
販売費及び一般管理費合計 | ||
営業利益 | ||
営業外収益 |
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受取利息 | ||
有価証券利息 | ||
受取配当金 | ||
作業屑収入 | ||
受取賃貸料 | ||
業務受託手数料 | ||
その他 | ||
営業外収益合計 | ||
営業外費用 |
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その他 | ||
営業外費用合計 | ||
経常利益 | ||
特別利益 |
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投資有価証券売却益 | ||
固定資産売却益 | ||
特別利益合計 | ||
特別損失 |
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固定資産除却損 | ||
特別損失合計 | ||
税引前当期純利益 | ||
法人税、住民税及び事業税 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等合計 | ||
当期純利益 |
製造原価明細書
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| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
| 9,238,365 | 65.0 | 9,959,630 | 65.1 |
Ⅱ 労務費 | ※1 | 2,133,788 | 15.0 | 2,246,980 | 14.6 |
Ⅲ 経費 | ※2 | 2,846,439 | 20.0 | 3,102,897 | 20.3 |
当期総製造費用 |
| 14,218,593 | 100.0 | 15,309,508 | 100.0 |
期首仕掛品棚卸高 |
| 157,628 |
| 159,673 |
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合計 |
| 14,376,221 |
| 15,469,182 |
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期末仕掛品棚卸高 |
| 159,673 |
| 194,912 |
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他勘定振替高 | ※3 | 841,819 |
| 785,771 |
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当期製品製造原価 |
| 13,374,728 |
| 14,488,498 |
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原価計算の方法
原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。
(注)※1.労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
賞与引当金繰入額(千円) | 170,131 | 167,882 |
退職給付費用(千円) | 47,523 | 33,822 |
※2.経費のうち主なものは次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
外注加工費(千円) | 1,648,351 | 1,848,384 |
減価償却費(千円) | 442,202 | 452,881 |
※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
有形固定資産(千円) | 33,247 | 33,844 |
販売費及び一般管理費(千円) | 808,565 | 751,259 |
貯蔵品(千円) | 7 | 666 |
合計(千円) | 841,819 | 785,771 |