4.個別財務諸表
(1)貸借対照表
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(単位:百万円)
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前事業年度
(2025年3月31日)
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当事業年度
(2026年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,449
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1,118
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電子記録債権
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316
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447
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売掛金
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8,796
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7,851
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有価証券
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5,200
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5,500
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商品及び製品
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23,651
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23,880
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仕掛品
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5,505
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3,255
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原材料及び貯蔵品
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3,463
|
2,837
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前払費用
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112
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112
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未収入金
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811
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857
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|
その他
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348
|
183
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貸倒引当金
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△1
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△0
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流動資産合計
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49,653
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46,043
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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7,847
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8,206
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構築物
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798
|
728
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機械及び装置
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2,790
|
2,837
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工具、器具及び備品
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218
|
467
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土地
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7,178
|
7,124
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建設仮勘定
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330
|
44
|
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|
その他
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50
|
58
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有形固定資産合計
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19,214
|
19,466
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|
無形固定資産
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借地権
|
1,305
|
1,305
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ソフトウエア
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197
|
319
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|
|
その他
|
44
|
41
|
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|
無形固定資産合計
|
1,547
|
1,666
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
24,148
|
22,703
|
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|
関係会社株式
|
391
|
391
|
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長期貸付金
|
201
|
101
|
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|
前払年金費用
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1,249
|
1,409
|
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|
|
その他
|
97
|
68
|
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貸倒引当金
|
△0
|
△1
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|
投資その他の資産合計
|
26,088
|
24,673
|
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|
固定資産合計
|
46,850
|
45,807
|
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|
資産合計
|
96,503
|
91,850
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度
(2025年3月31日)
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当事業年度
(2026年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
買掛金
|
1,299
|
1,292
|
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短期借入金
|
12,617
|
5,131
|
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|
未払金
|
544
|
775
|
|
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|
未払費用
|
2,249
|
1,899
|
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|
未払法人税等
|
651
|
3,272
|
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|
前受金
|
65
|
93
|
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|
契約負債
|
15
|
35
|
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|
従業員預り金
|
1,608
|
1,504
|
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|
|
その他
|
683
|
553
|
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|
流動負債合計
|
19,735
|
14,556
|
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|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
11
|
-
|
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|
繰延税金負債
|
5,154
|
3,210
|
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|
退職給付引当金
|
3,893
|
3,779
|
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|
|
長期預り敷金
|
795
|
906
|
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|
|
その他
|
616
|
531
|
|
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|
固定負債合計
|
10,470
|
8,428
|
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|
負債合計
|
30,206
|
22,984
|
|
純資産の部
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|
株主資本
|
|
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|
資本金
|
8,279
|
8,279
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
8,404
|
8,404
|
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|
|
その他資本剰余金
|
10
|
-
|
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|
資本剰余金合計
|
8,415
|
8,404
|
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
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|
利益準備金
|
2,069
|
2,069
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
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|
配当準備積立金
|
2,700
|
2,700
|
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|
事業拡張積立金
|
1,200
|
1,200
|
|
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|
買換資産圧縮積立金
|
3,258
|
3,387
|
|
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|
固定資産圧縮特別勘定積立金
|
2,608
|
-
|
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|
特別償却準備金
|
3
|
1
|
|
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|
別途積立金
|
18,516
|
18,516
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
12,225
|
13,438
|
|
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利益剰余金合計
|
42,581
|
41,313
|
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|
自己株式
|
△5,720
|
△1,498
|
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|
株主資本合計
|
53,556
|
56,499
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
12,746
|
12,361
|
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繰延ヘッジ損益
|
△5
|
4
|
|
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|
評価・換算差額等合計
|
12,741
|
12,365
|
|
|
純資産合計
|
66,297
|
68,865
|
|
負債純資産合計
|
96,503
|
91,850
|